Не совсем вас понимаю
из 1С пробивают чек, хотят, чтобы основание выводилось на бумажный чек
что именно необходимо настроить на ККт, если из 1с точно данные передаются?
Здесь история следующая .
Будем говорить о ФФД 1.2 .
Так вот , сказано так дословно - " Реквизит " наименование предмета расчета " ( тег 1030) включается в состав ФД , за исключением
если реквизит " признак способа расчета " ( тег 1214 ) имеет значение , равное "3 "
В переводе на-русский это значит , что тег 1030 не должен включаться в ФД ни при каких условиях если тег
1214 имеет значение 3 то есть Аванс ( смотрим таблицу 100 )
Аванс - в понятиях ФНС - это нечто эфемерное - то есть не понятно за что покупатель внес деньги .
Предоплата - здесь предполагается , что покупатель определился с конкретным товаром и внёс за него часть суммы или всю .
Тег 1030 заполняется - никаких проблем .
Соответственно по таблице 100 два варианта - Предоплата и Предоплата 100 % .
Теперь , если в бумажном чеке для аванса надо что-то напечатать для покупателя , Вы просто печатаете как строку .
ФР всё стерпит .
А вот заморочка с предоплатой непонятна .
В любом случае Вы можете обратится в саппорт Щтриха ( тем более логи у Вас есть ) и они подскажут по Вашей проблеме
досконально .