0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Ну правильно сказали, должно быть "без НДС". Мужик не прав и имеет шанс нарваться на принципиального инспектора.. тогда ЧК или возвраты в зависимости от ФФД.
Обратите внимание!Обоснованность применения ставки НДС 0% должна быть документально подтверждена. Перечень документов, подтверждающих ставку 0%, предусмотрен ст. 165 НК РФ. Если по истечении 180 дней с даты отгрузки товаров документы в налоговый орган не представлены, то налогоплательщик УСН не вправе применить ставку НДС 0% и обязан исчислить НДС по применяемой ставке НДС в налоговом периоде (квартале), в котором истекли указанные 180 дней.
Новый ФФД ещё в проекте, вероятно что к новому году прошивки не успеют выпустить. Так что печатать будут по старому, без ндс.
Включим НДС 0% с нового года и трудно будет доказать прав налогоплательщик или нет.
на УСН должны оформить и получить вторую систему налогообложения ОСН что ли?
Весь вопрос - печатать "БЕЗ НДС" или "НДС0%" для "освобождённых".....И вообще: если от ФНС разъяснений не будет - в нашу пользу. Включим НДС0% с нового года и трудно будет доказать прав налогоплательщик или нет.
Сейчас совершенно спокойно так же можно на УСН оформлять продажи с НДС20% не переходя на ОСН
Там очень мутная тема , если ты переходишь на 5-7 , то это не НДС , а типа 6+5 или 7 к налогу .Очко переходит в зрительный зал , деньги не возвращаются .А если идешь под 20 , то там когда-то вернут , но очень сложная бухгалтерия .
5 и 7 эти ставки обман называть НДСом, т.к. нет возмещения входящего. По сути это налог с продаж.
Можно. Но дураков нет. Так как если УСНшик выпишет счет-фактуру с НДС20%, то он будет обязан эти 20% перечислить в бюджет, а принимать к возмещению входящий НДС он не имеет права.
5 и 7 эти ставки обман называть НДСом, т.к. нет возмещения входящего.
Ну так никто же не будет опять налог с продаж заводить - слишком геморно для учета мытарями.
покупатель попросил, я верхом выставил 20%,
...что налог с продаж это бремя на конечного потребителя
на УСН при обороте до 60 млн. необходимо печатать на чеках Без НДС.
https://kontur.ru/market/spravka/48585-zhestkiy_karantin
electronik, смысла менять на нужный нет, так как прошивка не знает такого типа НДС. Что пихать в 1199?
Цитироватьна УСН при обороте до 60 млн. необходимо печатать на чеках Без НДС.А он будет, в какой то тэг пихаться? Или достаточно в клише, забить...и усё..?
/// 2040 номер ФД кассового чека (кассового чека коррекции)?
Цитата: chellenger от 31/10/2024 15:28:22electronik, смысла менять на нужный нет, так как прошивка не знает такого типа НДС. Что пихать в 1199?В 1199 - ставку НДС.Раньше пихали 20%, а теперь например - 7%.Зачем изменения в ФФД ?
На две кассы уже поставили, пока тестим.
Цитата: Atis_e от 26/11/2024 22:24:52На две кассы уже поставили, пока тестим.С каким верхним софтом?
Коллеги, объясните бестолковому, если на УСН будет ставка НДС 20%, то верхнее ПО обновлять не надо?
Цитата: АМЕ_Worker от 04/12/2024 19:04:14Коллеги, объясните бестолковому, если на УСН будет ставка НДС 20%, то верхнее ПО обновлять не надо?все зависит из какого ПО вы потом будете декларацию по НДС подавать (а она сдается только в электронном виде!).если брать 1С, то для целей корректной печати НДС в чеках - 1С обновлять не нужно.но, для корректной подачи декларации НДС из 1С - лучше обновиться.
...тогда зачем подвязали ККТ ,если бухи могут это посчитать без ККТ и за годовой оборот.....зачем такая канитель ....
Полгода какого-то геморроя . В итоге один тег растянули на четыре пункта . Добавили один составной .И таки да , теперь надо в 1104 еще передавать ставка НДС 0% 0.00 ."Большое дело водолазы бесшумно делают на дне "(с) ЗЫ. Сколько бабла на это ушло - тайна покрытая мраком .Ну вот это вот всё - экспертизы , обработки 1С , работа программистов , перепрошивки , лицензии и т.д. и т.п.
..прошивка..проходила экспертизу?
Цитата: zax от 22/01/2025 02:38:34...тогда зачем подвязали ККТ ,если бухи могут это посчитать без ККТ и за годовой оборот.....зачем такая канитель ....Для правильного оформления первичного бухгалтерского документа с названием кассовый чек.При этом без СФ или УПД выделенный в чеке НДС нафиг покупателю не нужен.
Вопрос чисто теоритический: А этот выделенный НДС 5% (даже с СФ) может пойти кому-нибудь дальше в зачет НДС (наверно, уже 20%) ?